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中原环保股份有限公司        内部控制审计报告        勤信审字【2026】第 1162 号中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)      中国 北京     二〇二六年四月           目   录  内   容            页   次内部控制审计报告           1-2、中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层电话:  (010)68360123传真:  (010)68360123-3000邮编:100044                    内部控制审计报告                                     勤信审字【2026】第 1162 号中原环保股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中原环保股份有限公司(以下简称中原环保)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、                《企业内部控制应用指引》、                            《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为,中原环保于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为勤信审字【2026】第 1162 号《中原环保股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:                         (项目合伙人)  二〇二六年四月一日             中国注册会计师:

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